支出不良信息举报中心

不良信息举报中心  时间:2021-05-06  阅读:()
2021年广东省网络安全应急指挥中心部门预算目录第一部分广东省网络安全应急指挥中心概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分2021年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)十一、单位预算基本支出预算表十二、单位预算项目支出及其他支出预算表第三部分2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广东省网络安全应急指挥中心概况一、主要职责承担全省网络安全工作,接收和执行中央网信办工作、承担省委网信办交办的工作;配合承担全省互联网违法和不良信息举报受理工作.
二、部门机构设置省委网信办所属事业单位,公益一类,加挂广东省互联网违法和不良信息举报中心牌子.
三、部门预算构成本单位无下属单位,单位预算为省委网信办下属事业单位二级预算.
第二部分2021年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款181.
81一、一般公共服务支出181.
81二、财政专户拨款0.
00二、外交支出0.
00三、其他资金0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出0.
00九、卫生健康支出0.
00十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出0.
00二十、国有资本经营预算支出0.
00二十一、粮油物资储备支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计181.
81本年支出合计181.
81表1收支总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元收入支出项目预算项目预算四、上级补助收入0.
00二十四、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00二十五、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十六、结转下年0.
00收入总计181.
81支出总计181.
81注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.
表2收入总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计181.
81181.
810.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出181.
81181.
810.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020137网信事务181.
81181.
810.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013750事业运行181.
81181.
810.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表3支出总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计181.
8181.
81100.
000.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出181.
8181.
81100.
000.
000.
000.
000.
0020137网信事务181.
8181.
81100.
000.
000.
000.
000.
002013750事业运行181.
8181.
81100.
000.
000.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表4财政拨款收支总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算181.
81一、一般公共服务支出181.
81二、政府性基金预算0.
00二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出0.
00九、卫生健康支出0.
00十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出0.
00二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、国有资本经营预算支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计181.
81本年支出合计181.
81二十四、结转下年0.
00收入总计181.
81支出总计181.
81注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计181.
8181.
81100.
00[201]一般公共服务支出181.
8181.
81100.
00[20137]网信事务181.
8181.
81100.
00[2013750]事业运行181.
8181.
81100.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计81.
81[301]工资福利支出[501]机关工资福利支出70.
26[30101]基本工资[50101]工资奖金津补贴10.
00[30102]津贴补贴[50101]工资奖金津补贴35.
00[30108]机关事业单位基本养老保险费[50101]工资奖金津补贴10.
00[30109]职业年金缴费[50101]工资奖金津补贴5.
00[30113]住房公积金[50101]工资奖金津补贴10.
26[302]商品和服务支出[502]机关商品和服务支出11.
55[30201]办公费[50201]办公经费4.
00[30211]差旅费[50201]办公经费3.
00[30215]会议费[50201]办公经费1.
00[30217]公务接待费[50201]办公经费1.
00[30239]其他交通费用[50201]办公经费2.
55注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.
000.
000.
000.
00"三公"经费1.
001.
000.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出1.
001.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表8政府性基金预算支出情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表9国有资本经营预算支出情况表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表10一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计100.
00[302]商品和服务支出[502]机关商品和服务支出100.
00[30216]培训费[50205]委托业务费25.
00[30227]委托业务费[50205]委托业务费75.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表11单位预算基本支出预算表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计81.
8181.
8181.
810.
000.
000.
000.
00广东省网络安全应急指挥中心81.
8181.
8181.
810.
000.
000.
000.
00工资和福利支出70.
2670.
2670.
260.
000.
000.
000.
00商品和服务支出11.
5511.
5511.
550.
000.
000.
000.
00对个人和家庭的补助0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00其他资本性等支出0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列表12单位预算项目支出及其他支出预算表单位名称:广东省网络安全应急指挥中心单位:万元支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计100.
00100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00广东省网络安全应急指挥中心100.
00100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00网络安全应急指挥中心经费100.
00100.
00100.
000.
000.
000.
000.
00注:本表根据本部门实际预算编制情况编列第三部分2021年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2021年本部门收入预算181.
81万元,比上年增加181.
81万元,增长100%,主要原因是2021年新成立单位;支出预算181.
81万元,比上年增加181.
81万元,增长100%,主要原因是2021年新成立单位.
二、"三公"经费安排情况2021年本部门财政拨款安排"三公"经费1万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是2021年新成立单位.
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行费预算;公务接待费1万元,比上年增加1万元,增长100%,主要原因是2021年新成立单位.
三、机关运行经费安排情况行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.
四、政府采购情况2021年本部门政府采购安排75万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算75万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,本部门固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产0万元,主要是0等.
六、重点项目预算绩效目标情况2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标注:2021年无重点项目第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

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