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运营推广  时间:2021-05-14  阅读:()
2021年肇庆市政务新媒体中心部门预算目录第一部分肇庆市政务新媒体中心概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分2021年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表第三部分2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分肇庆市政务新媒体中心概况一、主要职责2021年的主要工作任务(一)统筹推进全市政务服务新闻信息资源与传播资源融合发展,研究新媒体新闻工作理论、运行机制及发展规律.
(二)统筹管理全市政务新媒体联盟建设发展,指导联盟内从业人员业务能力建设,推动形成全市政务新媒体发展合力.
(三)开展"肇庆发布"政务宣传工作,协助做好市委重大新闻、重点工作、重大决策部署以及市委、市政府主要领导施政理念、重大民生关切等策划宣传工作.
(四)当好网上参谋助手,开展民意调查研究,广泛收集整理各类决策参考信息.
(五)提供线上线下便民惠民服务.
(六)完成市委宣传部交办的其他工作.
二、部门机构设置本单位内设部门共4个,包括"肇庆发布"编辑部、门户网站编辑部、运营推广部、行政管理部.
本部门人员构成情况:核拨事业单位编制人数为12名,截至2020年12月31日在职在编人员为7名,其中副主任1名,科员5名,专技(助理)1名.
离休0人,退休人员0人.
三、部门预算构成本部门无下属单位,部门预算为[肇庆市政务新媒体中心]本级预算.
肇庆市政务新媒体中心2021年部门决算编报范围的单位共1个.
第二部分2021年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、预算拨款516.
38一、一般公共服务支出502.
18二、财政专户拨款0.
00二、外交支出0.
00三、其他资金0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出0.
00九、卫生健康支出1.
64十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出12.
56二十、国有资本经营预算支出0.
00二十一、粮油物资储备支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计516.
38本年支出合计516.
38表1收支总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元收入支出项目预算项目预算四、上级补助收入0.
00二十四、对附属单位补助支出0.
00五、附属单位上缴收入0.
00二十五、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十六、结转下年0.
00收入总计516.
38支出总计516.
38注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.
表2收入总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计516.
38516.
380.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出502.
18502.
180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020131党委办公厅(室)及相关机构事务502.
18502.
180.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013150事业运行128.
68128.
680.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出373.
50373.
500.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补贴1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00表2收入总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入221住房保障支出12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00注:无表3支出总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计516.
38142.
88373.
500.
000.
000.
000.
00201一般公共服务支出502.
18128.
68373.
500.
000.
000.
000.
0020131党委办公厅(室)及相关机构事务502.
18128.
68373.
500.
000.
000.
000.
002013150事业运行128.
68128.
680.
000.
000.
000.
000.
002013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出373.
500.
00373.
500.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
002101103公务员医疗补贴1.
641.
640.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金12.
5612.
560.
000.
000.
000.
000.
00注:无表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算516.
38一、一般公共服务支出502.
18二、政府性基金预算0.
00二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出0.
00九、卫生健康支出1.
64十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、资源勘探工业信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出12.
56二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、国有资本经营预算支出0.
00二十二、灾害防治及应急管理支出0.
00二十三、其他支出0.
00本年收入合计516.
38本年支出合计516.
38二十四、结转下年0.
00收入总计516.
38支出总计516.
38注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计516.
38142.
88373.
50[201]一般公共服务支出502.
18128.
68373.
50[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务502.
18128.
68373.
50[2013150]事业运行128.
68128.
680.
00[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出373.
500.
00373.
50[210]医疗卫生与计划生育支出1.
641.
640.
00[21011]行政事业单位医疗1.
641.
640.
00[2101103]公务员医疗补贴1.
641.
640.
00[221]住房保障支出12.
5612.
560.
00[22102]住房改革支出12.
5612.
560.
00[2210201]住房公积金12.
5612.
560.
00注:无表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计142.
88[301]工资福利支出[501]机关工资福利支出136.
06[30101]基本工资[50101]工资奖金津补贴19.
52[30102]津贴补贴[50101]工资奖金津补贴84.
69[30103]奖金[50101]工资奖金津补贴0.
00[30106]伙食补助费[50199]其他工资福利支出0.
00[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50102]社会保障缴费12.
08[30109]职业年金缴费[50102]社会保障缴费4.
50[30112]其他社会保障缴费[50102]社会保障缴费1.
07[30113]住房公积金[50103]住房公积金12.
56[30114]医疗费[50199]其他工资福利支出1.
64[30199]其他工资福利支出[50199]其他工资福利支出0.
00[302]商品和服务支出[502]机关商品和服务支出6.
82[30201]办公费[50201]办公经费1.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30202]印刷费[50201]办公经费0.
50[30204]手续费[50201]办公经费0.
00[30205]水费[50201]办公经费0.
00[30206]电费[50201]办公经费0.
00[30207]邮电费[50201]办公经费1.
00[30209]物业管理费[50201]办公经费0.
00[30211]差旅费[50201]办公经费0.
50[30212]因公出国(境)费用[50207]因公出国(境)费用0.
00[30212]因公出国(境)费用[50207]因公出国(境)费用0.
00[30213]维修(护)费[50209]维修(护)费0.
00[30215]会议费[50202]会议费0.
00[30216]培训费[50203]培训费0.
00[30217]公务接待费[50206]公务接待费0.
30[30226]劳务费[50205]委托业务费0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30227]委托业务费[50205]委托业务费0.
00[30228]工会经费[50201]办公经费0.
37[30229]福利费[50201]办公经费0.
15[30231]公务用车运行维护费[50208]公务用车运行维护费0.
00[30239]其他交通费用[50201]办公经费1.
00[30299]其他商品和服务支出[50299]其他商品和服务支出2.
00[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助0.
00[30301]离休费[50905]离退休费0.
00[30302]退休费[50905]离退休费0.
00[30304]抚恤金[50901]社会福利和救助0.
00[30399]其他对个人和家庭的补助[50999]其他对个人和家庭的补助0.
00[310]资本性支出[503]机关资本性支出(一)0.
00[31002]办公设备购置[50306]设备购置0.
00[31007]信息网络及软件购置更新[50306]设备购置0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[31013]公务用车购置[50303]公务用车购置0.
00[31022]无形资产购置[50399]其他资本性支出0.
00[31099]其他资本性支出[50399]其他资本性支出0.
00注:无表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费6.
826.
820.
000.
00"三公"经费0.
300.
300.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出0.
300.
300.
000.
00注:无表8政府性基金预算支出情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00229其他支出0.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出0.
000.
000.
002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
002296004用于教育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
00注:无表9国有资本经营预算支出情况表单位名称:肇庆市政务新媒体中心单位:万元功能分类科目国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00注:本表无数据,为空.
第三部分2021年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2021年本部门收入预算516.
38万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2018年我单位新成立,2020年部门预算统一由主管部门录入,因此2021年预算增减无可比性;支出预算516.
38万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年我单位新成立,2020年部门预算统一由主管部门录入,因此2021年预算增减无可比性.
二、"三公"经费安排情况2021年本部门财政拨款安排"三公"经费0.
30万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化).
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.
50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.
50万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.
30万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化.
三、机关运行经费安排情况行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
2021年,本部门机关运行经费安排6.
82万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019年我单位新成立,2020年部门预算统一由主管部门录入,因此2021年预算增减无可比性.
四、政府采购情况2021年本部门政府采购安排13.
00万元,其中:货物类采购预算13.
00万元,工程类采购预算0.
00万元,服务类采购预算0.
00万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,本部门固定资产金额73.
39万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等.
本年度拟购置固定资产0万元,主要是本年无计划购置资产等.
六、重点项目预算绩效目标情况2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标无无无无无无注:2021年本部门没有重点项目绩效目标,本表为空第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

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